Skip to main content
HUG
rapport annuel 2025
  • Éditoriaux
  • Temps forts
  • Chiffres clés
  • Soigner
  • Enseigner
  • Chercher
  • Exceller
  • Qualité
  • Durabilité
  • Gouvernance
  • Finances
    2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
    « Les finances sont à la croisée de tous les dossiers stratégiques, ce qui permet d’être au cœur de l’action »
    Les charges augmentent de 3.6%, en cohérence avec la croissance de l’activité
    HUG
    • Accueil
    • Finances 2025
    • Stabilisation des résultats pour la 2e année consécutive
    Finances

    Stabilisation des résultats pour la 2e année consécutive

    Pour les HUG, l’exercice 2025 s’inscrit dans la continuité de 2024 et se clôture par un résultat excédentaire de 34.8 MCHF, soit 1.4% du total des produits. Ce résultat confirme une gestion maîtrisée, fondée sur l’efficience et le maintien de standards élevés en matière de qualité et de sécurité des soins. Il découle principalement de la maîtrise de l’évolution des charges dans un contexte de hausse des recettes liées à l’activité médicale.

    Pour la deuxième année consécutive, les HUG enregistrent une activité en hausse, dépassant non seulement les niveaux de 2024, mais également les objectifs budgétaires. Cette croissance s’inscrit toutefois dans un environnement exigeant : en interne, la pénurie de ressources et un taux d’absence du personnel encore élevé (9.5%) constituent des enjeux majeurs. En externe, l’institution fait face à une pression tarifaire accrue et à une augmentation constante de la demande, particulièrement via les urgences, qui représentent 60% des admissions en soins aigus.

    Les produits atteignent 2.524 GCHF, en progression de 4.1% par rapport à l’exercice précédent. Près des deux tiers proviennent de l’activité médicale. L’activité stationnaire progresse de 5.4%, et 31 291 interventions chirurgicales ont été réalisées. L’activité ambulatoire s’est également révélée soutenue, générant des recettes excédant le budget de 11.6 MCHF. Au total, les produits dépassent les prévisions de 76 MCHF (+3.1%).

    Malgré cette intensification des activités, les charges de fonctionnement restent maîtrisées. Le dépassement se limite à 41.1 MCHF (+1.7%), réparti entre les charges de personnel (+24.9 MCHF, +1.3%) et les charges d’exploitation (+16.2 MCHF, +2.9%). La sous-utilisation de la dotation de base liée aux difficultés de recrutement a été compensée par l’engagement ciblé de ressources complémentaires pour accompagner la croissance de l’activité. Les charges évoluent globalement de manière proportionnée, comme l’illustre la réduction de la durée moyenne de séjour, indicateur clé de l’efficience organisationnelle.

    L’écart positif entre produits et charges génère un non-dépensé de près de 35 MCHF, qui s’ajoute au résultat reporté de l’exercice précédent (+30 MCHF). Ce résultat permet de porter la réserve conjoncturelle au niveau maximal prévu par le contrat de prestations (20 MCHF) et renforce la capacité institutionnelle à absorber d’éventuels aléas. Il constitue également un levier essentiel pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie 2026–2030 des HUG et accompagner les investissements nécessaires à son développement.

    • Imprimer
    Rapport d'activité 2025